О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3183
В целях корректировки объемов финансирования бюджетных показателей и значений муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан», в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 282 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год», с Решением Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» постановляю :
1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Таганрога» паспорта муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Таганрога | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2014 - 2020 годы –11 244 558,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 1 500 720,9 тыс. рублей; 2015 год – 1 622 580,8 тыс. рублей; 2016 год – 1 768 719,9 тыс. рублей; 2017 год − 1 591 626,7 тыс. рублей; 2018 год − 1 591 848,0 тыс. рублей; 2019 год − 1 646 898,0 тыс. рублей; 2020 год − 1 589202,6 тыс. рублей; средства местного бюджета – 299 226,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 32 159,4 тыс. рублей; 2015 год − 32 457,6 тыс. рублей; 2016 год − 73 058,5 тыс. рублей; 2017 год − 61 269,2 тыс. рублей; 2018 год − 31 686,5 тыс. рублей; 2019 год − 42 090,8 тыс. рублей; 2020 год − 26 504,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8 404 973,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1 070 105,5 тыс. рублей; 2015 год – 1 123 556,6 тыс. рублей; 2016 год – 1 214 412,0 тыс. рублей; 2017 год − 1 208 665,9 тыс. рублей; 2018 год − 1 253 221,5 тыс. рублей; 2019 год − 1 295 165,3 тыс. рублей; 2020 год − 1 239 846,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 540 359,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 384 282,6 тыс. рублей; 2015 год – 449 966,6 тыс. рублей; 2016 год – 462 984,4 тыс. рублей; 2017 год – 303 691,6 тыс. рублей; 2018 год – 306 940,0 тыс. рублей; 2019 год – 309 641,9 тыс. рублей; 2020 год – 322 852,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 67 038,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 14 173,4 тыс. рублей; 2015 год – 16 600,0 тыс. рублей; 2016 год – 18 265,0 тыс. рублей; 2017 год – 18 000,0 тыс. рублей» |
1.2. Раздел 4 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
Программы
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 11 244 558,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 1 500 720,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 622 580,8 тыс. рублей;
2016 год – 1 768 719,9 тыс. рублей;
2017 год − 1 591 626,7 тыс. рублей;
2018 год − 1 591 848,0 тыс. рублей;
2019 год − 1 646 898,0 тыс. рублей;
2020 год − 1 589202,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников (приложение № 8).
Средства федерального бюджета выделяются в рамках государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296.
Средства областного бюджета выделяются в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных Решением Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год».
Информация о расходах бюджета всех уровней на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 8.
Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с Решением Городской Думы города Таганрога о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2014 - 2020 годы – 7 925114,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 1 146 740,2 тыс. рублей; 2015 год − 1 202 859,6 тыс. рублей; 2016 год − 1 169 861,9 тыс. рублей; 2017 год − 1 041 247,0 тыс. рублей; 2018 год − 1 066 044,7 тыс. рублей; 2019 год − 1 096 337,5 тыс. рублей; 2020 год − 1 202 023,6 тыс. рублей; средства местного бюджета – 166 872,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 29 392,7 тыс. рублей; 2015 год − 29 757,7 тыс. рублей; 2016 год − 24 334,0 тыс. рублей; 2017 год − 22 156,9 тыс. рублей; 2018 год − 18 684,4 тыс. рублей; 2019 год − 18 684,4 тыс. рублей; 2020 год − 23 861,9 тыс. рублей; средства областного бюджета – 6 009 947,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 830 294,7 тыс. рублей; 2015 год − 852 871,2 тыс. рублей; 2016 год − 825 340,6 тыс. рублей; 2017 год − 823 934,4 тыс. рублей; 2018 год − 851 877,2 тыс. рублей; 2019 год − 882 189,6 тыс. рублей; 2020 год − 943 439,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 748 295,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 287 052,8 тыс. рублей; 2015 год − 320 230,7 тыс. рублей; 2016 год − 320 187,3 тыс. рублей; 2017 год − 195 155,7 тыс. рублей; 2018 год − 195 483,1 тыс. рублей; 2019 год − 195 463,5 тыс. рублей; 2020 год − 234 722,1 тыс. рублей» |
1.4. Раздел 4 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2014 - 2020 годы составит 7 925114,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 1 146 740,2 тыс. рублей;
2015 год − 1 202 859,6 тыс. рублей;
2016 год − 1 169 861,9 тыс. рублей;
2017 год − 1 041 247,0 тыс. рублей;
2018 год − 1 066 044,7 тыс. рублей;
2019 год − 1 096 337,5 тыс. рублей;
2020 год − 1 202 023,6 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы 1 приведена в приложении № 4.
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 приведена в приложении № 8.».
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
««Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за 2014 - 2020 годы – 738 406,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 111 807,9 тыс. рублей; 2015 год – 112 597,6 тыс. рублей; 2016 год – 121 170,6 тыс. рублей; 2017 год – 95 927,2 тыс. рублей; 2018 год – 77 998,2 тыс. рублей; 2019 год – 80 203,6 тыс. рублей; 2020 год − 138 701,6 тыс. рублей; средства местного бюджета – 5 721,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 582,4 тыс. рублей; 2015 год – 690,4 тыс. рублей; 2016 год – 841,5 тыс. рублей; 2017 год – 960,9 тыс. рублей; 2018 год – 1 031,9 тыс. рублей; 2019 год – 1 031,9 тыс. рублей; 2020 год − 582,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 665 646,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 97 052,1 тыс. рублей; 2015 год – 95 307,2 тыс. рублей; 2016 год – 102 064,1 тыс. рублей; 2017 год – 76 966,3 тыс. рублей; 2018 год – 76 966,3 тыс. рублей; 2019 год – 79 171,7 тыс. рублей; 2020 год − 138 119,2 тыс. рублей; внебюджетные источники – 67 038,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 14 173,4 тыс. рублей; 2015 год – 16 600,0 тыс. рублей; 2016 год – 18 265,0 тыс. рублей; 2017 год – 18 000,0 тыс. рублей» |
1.6. Раздел 4 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2014 − 2020 годы составляет 738 406,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 111 807,9 тыс. рублей;
2015 год – 112 597,6 тыс. рублей;
2016 год – 121 170,6 тыс. рублей;
2017 год – 95 927,2 тыс. рублей;
2018 год – 77 998,2 тыс. рублей;
2019 год – 80 203,6 тыс. рублей;
2020 год − 138 701,6 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы 2 приведена в приложении № 4.
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 2 приведена в приложении № 8.».
1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
««Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2014 - 2020 годы – 2 648 075,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 242 172,8 тыс. рублей; 2015 год – 307 123,6 тыс. рублей; 2016 год – 477 687,4 тыс. рублей; 2017 год – 454 452,5 тыс. рублей; 2018 год – 447 805,1 тыс. рублей; 2019 год – 470 356,9 тыс. рублей; 2020 год – 248 477,4 тыс. рублей; средства местного бюджета – 126 633,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 2 184,3 тыс. рублей; 2015 год – 2 009,5 тыс. рублей; 2016 год – 47 883,0 тыс. рублей; 2017 год – 38 151,4 тыс. рублей; 2018 год – 11 970,2 тыс. рублей; 2019 год – 22 374,6 тыс. рублей; 2020 год – 2 060,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1 729 378,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 142 758,7 тыс. рублей; 2015 год – 175 378,2 тыс. рублей; 2016 год – 287 007,3 тыс. рублей; 2017 год – 307 765,2 тыс. рублей; 2018 год – 324 378,0 тыс. рублей; 2019 год – 333 804,0 тыс. рублей; 2020 год – 158 287,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 792 063,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 97 229,8 тыс. рублей; 2015 год – 129 735,9 тыс. рублей; 2016 год – 142 797,1 тыс. рублей; 2017 год – 108 535,9 тыс. рублей; 2018 год – 111 456,9 тыс. рублей; 2019 год – 114 178,4 тыс. рублей; 2020 год – 88 129,9 тыс. рублей» |
1.8. Раздел 4 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2014 - 2020 годы составит 2 648 075,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 242 172,8 тыс. рублей;
2015 год – 307 123,6 тыс. рублей;
2016 год – 477 687,4 тыс. рублей;
2017 год – 454 452,5 тыс. рублей;
2018 год – 447 805,1 тыс. рублей;
2019 год – 470 356,9 тыс. рублей;
2020 год – 248 477,4 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы 3 приведена в приложении № 4.
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 3 приведена в приложении № 8.».
1.9. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.10. Приложение № 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Захарова Т.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.
3. Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.
Глава Администрации
города Таганрога
А.В. Лисицкий
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 581 КБ]